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藥曉斌
  • 藥曉斌職業財稅培訓師,財稅籌劃實戰派專家
  • 擅長領域: 納稅籌劃 風險與內控系列 并購重組 審計監察 新三板
  • 講師報價: 面議
  • 常駐城市:上海市
  • 學員評價: 暫無評價 發表評價
  • 助理電話: 15628862753 QQ:2703315151 微信掃碼加我好友
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《現代企業內部審計新思維》

主講老師:藥曉斌
發布時間:2021-09-02 10:09:47
課程詳情:

課程背景:

在工作中您是否經常會遇到這樣的情況:審計部門越來越被邊緣化,對boss提出的要求心有余而力不足;被審計單位配合不暢,審計價值難以發揮。內部審計作為公司治理的重要組成部分,已經越來越被更多的企業接受和采納,而內部審計到底如何開展?如何通過內部審計發現企業經營異常并及時采取有xiao措施加以優化?如何通過審計促jin企業戰略的實施? 如何通過審計防范財務風險,并促jin企業持續經營?這些問題的解決卻成為內審部門發展的障礙。    

本課程從新時期企業發展對內審的要求著手,幫助學員厘清審計新思路,掌握開展內控審計與風險管理導向審計的路徑方法。

 

課程收益

1、了解新時期內部審計的轉型方式;

2、掌握內部控制審計的方法以及了解企業內控體系;

3、了解以風險管理為導向的內部審計方法,防范企業風險;

4、了解舞弊審計的思路方法。

 

課程時長1~2天

 

課程大綱

一、提升內部審計價值的策略

1、內審部門發展的瓶頸

2、內部審計定位的梳理

3、內部審計到底審什么?

4、內部審計組織體系建設

5、我們需要什么樣的內審團隊?

6、內審人員需要具備的能力

7、內部審計發展的新領域

8、如何讓內部審計更有影響力?

二、企業內部控制審計

1、內部控制的重要意義和目的

2、案例解析如何開展內部控制審計

3、財務內控依然是關注的重dian

4、內部審計的高ji階段——以風險管理為導向的內部審計

1)為什么要搭建風控體系?

2)內部審計、內部控制、風險管理的聯系和區別

3)風險管理框架的內容

4)審計項目的實施案例

三、舞弊審計探討

1、企業為什么需要關注舞弊?

2、企業常見舞弊的類型

3、企業如何搭建反舞弊組織體系

4、內部審計介入反舞弊的意義何在?

5、舞弊識別技巧

6、案例分析舞弊審計的思路、方法


授課見證
推薦講師

馬成功

Office超級實戰派講師,國內IPO排版第一人

講師課酬: 面議

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學員評價:

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學員評價:

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